关于攀枝花无线电监测站2016年部门预算编制的说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2016-02-14 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
1.主要职能。无线电监测站主要职能是进行电磁环境测试分析,为无线电管理机构规划、指配频率和审批无线电台站的建设布局等提供技术依据。监测无线电台站,查找干扰源和未经批准使用的无线电台站。测定无线电设备的主要技术指标;检测工业、科学、医疗非无线电设备的电波辐射。
2. 2016年重点工作任务介绍
(一)进一步加强无线电频率台站管理
一是继续规范频率指配和台站设置许可审批程序,按照国家和省关于频率指配和台站设置的有关要求,加强新设置使用无线电台管理;二是努力规范民航、广电、公众通信等重要台站管理,切实加强保护;三是精心组织年检,及时准确更新台站数据;四是积极协调协商,规范和加强临界区域频率台站管理。
(二)进一步加大执法监督检查力度
以无线电台站规范化管理为着眼点,加大工作力度。经常执法检查和专项执法检查结合,重点查处工业新区(小区)、大型工程、公众通信、出租车、建筑工地、餐饮娱乐、物业等场所或行业的非法占用频率和违规设置台站,减少和消除非法电台;检查在用合法电台使用情况,纠正存在问题,消除潜在隐患;探索开展辐射电波的非无线电设备检查,努力保护无线电电磁环境。
针对“黑电台”和“伪基站”,开展常态化的监测和查处。
(三)进一步加强无线电管理技术工作
全面、深入、细化开展频谱月度监测。在确保完成上级无线电管理机构下达监测任务基础上,细化150MHz、400MHz频段监测并深入分析,有针对性地开展防无线电作弊、防插播专项监测,开展民航专用频段、广电频段(特别是调频频段)的专项监测和相关潜在问题分析;进一步加强在用台站年度按比例抽检,新设台检测;协同开展电磁辐射调查,努力保护电磁环境。
(四)进一步加强无线电安全保障工作
以《处置无线电突发事件应急预案》为指导,健全工作机制和技术队伍,强化演习演练,保持设备随时可工作状态,加强部门协调配合,提高处置无线电突发事件能力;周密安排重要时期、重大活动、特殊时段值班备勤,积极防范和快速处置无线电突发事件;开展考点考前调查摸底,做好相应工作方案,主动出击,防止重要考试无线电舞弊现象。
(五)进一步加快无线电技术设施建设维护和完善
在省无线电监测站的指导下,加强网络的通联,进一步提升网络监测能力。加强技术能力的实际运用处置水平。维护好设备,使之长期处于良好备战状态。
(六)进一步加强宣传和培训
继续利用主流媒体、电话语音、公益广告版、网站等开展经常性法规政策宣传,增加专题会议宣传,加强“简报”性工作动态宣传,谋划较大型主题宣传活动。
力争加强队伍建设,加大法规政策理论学习和业务培训。支持和组织更多人员走出去参加理论学习和专业培训,组织1-2次应知应会和实际操作训练,努力提高法规政策水平和业务能力。监测站要安排主要技术业务和主要设备的基本操作练习和岗位练兵,组织专业技术专题学习和针对性监测演练,不断提高专业技术水平和处置技术问题能力。
(七)进一步加强内部各项基础管理
按照市经信委的统一部署,着手健全完善劳动纪律、财务统计、办公用品、资料档案、机要保密、安全、设备、车辆等管理制度,建立健全频率指配、台站审批、行政执法监督检查、行政处罚案件办理、干扰受理排查、设台技术审查、监测、检测等主要业务工作程序和日志管理制度,建立健全政务公开和信息发布制度,建立健全工作职责,强化监督检查,严格考核,树立无线电管理机构崭新形象,提高无线电管理工作整体水平。
二、收支预算总体情况
2016年攀枝花无线电监测站收入预算总额为134.54万元,其中:当年财政拨款收入134.54万元。相应安排支出预算134.54万元,其中:人员支出92.42万元,日常公用支出31.43万元,对个人和家庭的补助支出10.69万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
攀枝花无线电监测站预算安排支出主要用于保障我部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的无线电监测工作。其中:
基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出124.29万元,主要用单位人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)住房保障支出10.25万元,用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数15.67万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费15.07万元(其中:公务用车运行维护费15.07万元)。
(一)因公出国(境)经费。
2016年没有安排出国计划。
(二)公务接待费与2015年预算基本持平。
2016年公务接待费计划用于执行公务、接待相关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长57%,主要原因是新增无线电监测用车一台。
2016年安排公务用车运行维护费15.07万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要为保障各无线电基站巡检,无线电信号监测等工作的正常开展。