攀枝花市妇女联合会2026年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2026-02-10 来源:攀枝花市妇女联合会 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市妇女联合会2026年
部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作........................................................1
(一)攀枝花市妇女联合会职能简介............................1
(二)攀枝花市妇女联合会2026年重点工作..............1
二、机构设置情况....................................................................3
三、收支预算情况说明............................................................3
(一)收入预算情况........................................................3
(二)支出预算情况........................................................3
四、财政拨款收支预算情况说明............................................3
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................4
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况................4
(二)一般公共预算当年拨款结构情况........................4
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况................4
六、一般公共预算基本支出情况说明....................................6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................6
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................7
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................7
十、国有资本经营预算情况说明.............................................7
十一、其他重要事项的情况说明.............................................8
(一)机关运行经费.........................................................8
(二)政府采购情况.........................................................8
(三)国有资产占有使用情况.........................................8
(四)绩效目标设置情况.................................................8
十二、名词解释.........................................................................8
附件.............................................................................................9
一、基本职能及主要工作
(一)攀枝花市妇女联合会职能简介。
市妇联主要职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。在市委和省妇联领导下,按照攀枝花妇女十一大确立的目标任务,聚力实施“五大工程”(巾帼·铸魂、巾帼·共富、巾帼·新风、巾帼·暖心、巾帼·强基),助推攀枝花高质量发展和高效能治理。
(二)攀枝花市妇女联合会2026年重点工作。
2026年,市妇联在市委和省妇联的坚强领导下,不断强化思想政治引领,持续深化“巾帼建功”系列活动,引领广大妇女在攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区大局中奋勇担当、建功立业。
1.锚定“巾帼·铸魂”工程笃行深耕,引领广大妇女感党恩听党话跟党走。把思想政治引领贯穿于妇联工作的各方面、全过程,深入把握广大妇女的思想状况、情绪心态、关切诉求,分层分类分众深入开展“巾帼大宣讲”,创新宣传宣讲方式方法,通过开展丰富多彩的巾帼故事汇、演讲比赛、朗诵、主题文艺汇演等群众性宣传教育活动,着力提升学习宣传教育的精准性,用喜闻乐见、易学易懂的方式引导妇女和家庭学习感悟党的创新理论的思想伟力,引领广大妇女厚植爱党爱国爱攀情怀。
2.锚定“巾帼·共富”工程笃行深耕,凝聚巾帼力量出实招干实事创实绩。持续深化科技创新巾帼行动。面向女科技工作者开展心理减压、健康服务、家庭教育等服务,助力女科技工作者更好地开展科研、科创、科普工作。持续深化乡村振兴巾帼行动。加强妇女居家灵活就业基地建设,不断发挥妇女在乡村产业发展、乡村建设、乡村治理中的重要作用。持续深化就业创业巾帼行动。加大妇女就业创业技能培训力度,持续开展岗位练兵、技能比武、风采展示等群众性竞赛活动,帮助更多女性实现更高质量就业。
3.锚定“巾帼·新风”工程笃行深耕,引导广大家庭传家教扬家风促家美,积极推进家庭文明建设。引导家庭践行健康文明的婚俗文化,科学生育、养育子女,积极推进家庭文明建设,推动人口高质量发展。持续开展家庭教育指导。大力宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》及科学家教知识,深化家教指导,全面提升家长综合素质。
4.锚定“巾帼·暖心”工程笃行深耕,提升妇女儿童获得感幸福感安全感。切实维护妇女儿童合法权益。深化“法治攀枝花 巾帼在行动”活动,广泛开展巾帼普法活动。持续推动“五项机制”落地见效,针对涉妇女儿童违法犯罪联合有关部门落实好预防、整治、打击和救助关爱措施。大力推进妇女儿童纲要实施。加强两纲指标统计监测,高质量完成两纲中期评估工作。持续办好妇女儿童暖心实事。
5.锚定“巾帼·强基”工程笃行深耕,为妇女儿童事业发展强动力添活力聚合力。不断深化政治机关建设,不断增强基层党组织政治功能和组织功能。持续加强基层组织建设,充分发挥妇联执委优势作用,有效联系服务各领域妇女。强化干部队伍培训赋能,推动各级妇联干部转观念、提能力、改作风、抓落实。
二、机构设置情况
市妇联下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市妇联2026年收支总预算443.26万元。比2025年预算数减少61.82万元,主要是项目经费减少。
(一)收入预算情况。
市妇联2026年收入预算443.26万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入443.26万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况。
市妇联2026年支出预算443.26万元,其中:基本支出430.26万元,占97%;项目支出13万元,占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市妇联2026年财政拨款收支总预算443.26万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入443.26万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出275.82万元,社会保障和就业支出104.19万元,卫生健康支出21.99万元,住房保障支出28.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市妇联2026年一般公共预算当年拨款443.26万元,比2025年预算数减少61.82万元,主要是项目经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出275.82万元,占62.22%;社会保障和就业支出104.19万元,占23.5%;卫生健康支出21.99万元,占4.96%;住房公积金支出28.26万元,占6.38%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)群团事务(款)行政运行(项)2026年预算数为174.12万元,主要用于:人员经费支出144.72万元;日常公用经费支出29.4万元。
2.一般公共服务(类)其他群团事务(款)事业运行(项)2026年预算数为101.69万元,主要用于:人员经费支出87.15万元;日常公用经费支出14.54万元。
3.一般公共服务(类)其他群团事务(款)其他群众团体事务(项)2026年预算数为13万元,主要用于:项目经费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理单位的行政单位离退休(项)2026年预算数为57.38万元,主要用于:行政单位离退休人员的人员经费出51.95万元,行政离退休人员的党建、福利费、其他商品和服务等公用经费5.43万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理单位的事业单位离退休(项)2026年预算数为11.9万元,主要用于:事业单位离退休人员的人员经费10.78万元,事业离退休人员的党建、福利费、其他商品和服务等公用经费1.12万元。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险金缴费支出(项)2026年预算数为34.9万元,主要用于:缴纳单位在职职工的养老保险费。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为11.11万元,主要用于:缴纳行政单位在职职工的医疗、工伤、生育、失业等保险费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为6.66万元,主要用于:缴纳事业单位在职职工的医疗、工伤、生育、失业等保险费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为3.36万元,主要用于:缴纳行政事业单位在职职工补充医疗保险费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2026年预算数为0.86万元,主要用于:行政事业单位的补充医保。
11.住房公积金支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为28.26万元,主要用于:缴纳单位在职人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2026年一般公共预算基本支出430.26万元,其中:
人员经费379.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴、住房公积金、其他工资福利费、退休生活补助费等。
公用经费50.49万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇联2026年“三公”经费财政拨款预算数2.03万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费1.13万元。
(一)因公出国(境)经费较2025年预算持平。
根据市外事侨务办(台办)批准的2025年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。
(二)公务接待费较2025年预算持平。
2026年预算公务接待费0.9万元。计划用于按接待标准接待其他单位来电来函需要接待的人员。
(三)公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费1.13万元,用于1辆公务用车(燃油、维修、车辆通行)等方面支出,主要保障部门开展妇女儿童工作。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
市妇联2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明
2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。
(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
2026年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
市妇联2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市妇联2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年,攀枝花市妇女联合会1家行政单位和攀枝花市妇女儿童服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.49万元,比2025年预算减少9.34万元,下降15.61%。
(二)政府采购情况。
2026年,市妇联安排政府采购预算0.92万元,其中,政府采购服务预算0.92万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2025年底,市妇联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况。
2026年市妇联开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算13万元。其中:特定目标类项目2个,涉及预算13万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表








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