攀枝花市文艺创评室2018年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2018-02-27 来源:市财政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
一、基本职能及主要工作
(一)市文艺创评室职能简介。
开展艺术创评,促进艺术繁荣。艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养。
市文艺创评室2018年重点工作。
1.增强创作意识
我们文艺工作者在创作作品时,一定要融入文化思考,像习近平同志所强调的那样,“把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作之中,用栩栩如生的作品形象告诉人们,什么是应该肯定和赞扬的,什么是必须反对和否定的,做到春风化雨、润物无声”;在适当时候,紧扣时代主旋律,作品以“为民、务实、清廉”为主线,以贯彻落实中央八项规定精神、反对“四风”,为重点,富有生活和艺术气息,达到喜闻乐见、雅俗共赏。
2.积极投身文化高地建设
按照规划,攀枝花不仅要努力成为区域经济加速发展的“引擎”,也要勇于担当区域文化繁荣发展的重任,建设与区域性中心城市、百万人口特大宜居城市发展目标相适应的川滇交界区域文化高地,提升攀枝花人的幸福指数。在《攀枝花文化》上加大刊发理论评论文章的力度,进一步加强我市文化建设,不断增强文艺作品的吸引力、说服力和感染力,同时,积极培育文化创评队伍,为文化高地建设添砖加瓦。
3.积极深入生活,开展文艺采风活动
在“一带一路”前提下,积极开展与周边的文化交流与采风创作活动,创造机会开展“一带一路”文化合作,共同打造文化高地;进一步立足自身这片土地,利用已有资源优势挖掘与打造攀枝花历史文化,以《攀枝花文化》杂志为载体,进一步做有益的探讨,并且结合攀枝花本土文化开展研究。
4. 开拓办刊思路
2018年,我们将积极开拓办刊思路,努力办好《攀枝花文化》,并以此为创评阵地,狠抓业务,主动以文化路线走向社区、学校、农村,努力为推动我市文艺创作评论工作。
5. 抓住契机 扶持剧本
以省文化厅转发的文化部办公厅关于开展“剧本扶持工程”项目申报工作为契机,组织我市重点作者进行重点文艺创作。
组织创作人员参加四川省文化厅剧目工作室召开的“全省戏剧评论人才培训班”、“四川省创作培训班”等专业培训活动;组织本市戏剧小品创作人员开展采风暨创作交流活动;积极联系我市重点剧作者并开展“剧本扶持工程”项目申报工作的剧本征集活动。2018年、李骊、陈建文都有重点项目、任务。
6. 学习教育活动
在局党委局的统一部署和安排下,继续开展“两学一做”、 “两转一提”贯彻落实十九大精神学习教育活动。
通过学习,找准工作着眼点和着力点,结合自身实际,把各项工作落到实处。
7.组织开展“优秀文化进校园、进社区、到乡村”活动为进一步加强社会主义核心价值体系教育,传承中华民族传统文化,弘扬中华传统美德,帮助未成年人塑造良好的品格,树立正确的世界观、人生观和价值观;多方位、多渠道传播攀枝花文化,组织专家学者、文艺工作者10到20人,进校园、进社区、到乡村,以多种形式开展工作。
8八、“不忘初心、牢记使命”,力求以良好的作风保障履职尽责,理清对新常态“怎么看”,真正懂得 “怎么干”,将新的发展理念转化成工作的具体行动。“怎么看”——坚持8个字:文化自觉、文化自信;“怎么干”,也经常8个字——深入基层,扎根人民。为此,我室将继续紧紧围绕市委市政府的中心工作,按照市文化广电新闻出版局的部署,发挥好文化自信和文化自觉,盯着四个方面做文章:
(1)精准扶贫。
(2)阳光康养。
(3)三线历史文化。
(4)攀枝花芒果的大量采访写作,切切实实为攀枝花芒果注入文化。今后三到五年时间,我室将盯紧这个方向,真抓实干,进一步提升攀枝花芒果的文化品位和文化品牌。
二、单位构成情况
市文艺创评室无下属非独立核算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市文艺创评室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入64.27万元;支出包括:文化体育与传媒支出56.86万元、社会保障和就业支出4.31万元、住房保障支出3.1万元。市文艺创评室2018年收支总预算64.27万元。
(一)收入预算情况
市文艺创评室2018年收入预算64.27万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入64.27万元,占100%。
(二)支出预算情况
市文艺创评室2018年支出预算64.27万元,其中:基本支出53.47万元,占83%;项目支出10.8万元,占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文艺创评室2018年财政拨款收支总预算64.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入64.27万元;支出包括:文化体育与传媒支出56.86万元、社会保障和就业支出4.31万元、住房保障支出3.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文艺创评室2018年一般公共预算当年拨款64.27万元,比2017年预算数增加18.61万元,主要是新增一人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出56.86万元,占88%;社会保障和就业支出4.31万元,占7%;住房保障支出3.1万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年预算数为56.86万元,主要用于:市文艺创评室人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:文艺创作经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为4.31万元,主要用于:市文艺创评室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为3.1万元,主要用于:市文艺创评室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文艺创评室2018年一般公共预算基本支出53.47万元,其中:
人员经费44.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费、住房公积金等。
公用经费8.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文艺创评室2018年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(无公务用车购置费,公务用车运行维护费1.8万元)。
因公出国(境)经费与2017年预算持平。
主要原因是2017年和2018年均无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2017年预算下降9%。主要原因是财政预算安排减少。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政预算安排减少。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。
2018年无公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费1.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文艺创评工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市文艺创评室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
市文艺创评室无机关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况
截至2017年底,市文艺创评室共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
2018年市文艺创评室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10.8万元。
名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是指利息收入、其他部门拨款等。
(四)基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
205005-市文艺创评室工会2018年年初政府采购补充公开说明.doc
205005-市文艺创评室2018年部门预算项目绩效目标.xls