攀枝花市文艺创评室2017年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2017-03-06 来源:市财政局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
一、基本职能及主要工作
(一)市文艺创评室职能简介。
开展艺术创评,促进艺术繁荣。艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养。
(二)市文艺创评室2017年重点工作。
1、在局党委局的统一部署和安排下,采取组织学习、到社区、农村观摩等多种形式认真开展“两学一做”学习教育工作。
2、积极开展“深入基层,扎根人民”的文艺采风创作活动,为艺术家们提供良好的创作条件,激发创作源泉,争取能有更多更好的文艺精品问世,为打造“区域性文化高地”充实内容。
(1)组织开展庆祝中国共产党建党95周年采访创作活动一次。创作出10篇以上优秀文学文化作品。
(2)再组织开展2次“一带一路”丝绸之路文艺采采风创作活动(本活动分3-4次完成,旨在积累创作素材,创作一批“三贴近”、高质量的文艺作品(已经开展了一次)。
(3)组织开展文化下乡联系单位米易丙谷梅花园阳光康养基地创作采风活动2-3次;组织开展本土文化挖掘联系单位仁和区平地镇辣子哨村的采风创作活动2-3次。
(4)完成书籍《三线蔬菜密码(攀枝花篇)》的立项工作,组织开展本市历史文化书籍《三线蔬菜密码(攀枝花篇)》的采风创作活动7-9次。(《三线蔬菜密码(攀枝花篇)》一书25—30万字,主要讲述1965年攀枝花三线建设开始,数十万建设大军入攀,没有蔬菜吃。廖德寿等人作为蔬菜专家被派到攀枝花,此地蔬菜开始从无到有,从少到多,从品种单一到丰富多彩发展,不仅能够自给自足,还远销北方。)
3、积极做好省文化厅“重点剧本作者签约”和“四川省第九届戏剧小品作品比赛”的组织推荐工作。
4、继续坚持每月至少向局办公室报送1条工作信息。
5、坚持办好《攀枝花文化》,每期推出优秀文艺作品,提升《攀枝花文化》作为攀枝花市文化名片的含金量,凸显地方文化特色,加强同外地文化系统的联系和交流,共同推动地方文化的繁荣与发展。
6、走文艺、文化精品之路,编辑出版相关书籍。
7、进一步加强同我市作者的协调、联系,不断壮大我室的文艺创作评论队伍。本年度计划在稳定原有文艺创作队伍的基础上,再新培养文艺创作者10人以上。
8、组织开展“文化进校园、进社区、到乡村”活动。
为进一步加强社会主义核心价值体系教育,传承中华民族传统文化,弘扬中华传统美德,帮助未成年人塑造良好的品格,树立正确的世界观、人生观和价值观;多方位、多渠道传播攀枝花文化,组织专家学者、文艺工作者10到20人,进校园、进社区、到乡村,以多种形式开展工作。
9、开展攀枝花本土文化研究。
在已取得一些成果的基础上进一步开展有组织、有目的、操作性强调本土文化挖掘研究活动。全年打算开展6-7次采访、采风及对策研究活动,力争完成一至二个研究课题。
10、做好省文化厅剧目工作室两大赛事活动(“省重点剧目签约”、“省本年届戏剧小品作品比赛”)的研讨、筛评及推荐参赛工作,争取有新作品获奖,为攀枝花争光。
11、按照市文化广电新闻出版局统一安排做好本单位实施绩效工资的工作;健全聘用管理制度,做好社保、工资、人事培训、职称评聘、退休管理等日常的人事工作。
12、抓好精神文明建设、维稳、国安、宣传、信访、保密等工作,按时完成党报党刊征订及其他工作。
13、全面完成安全生产、综合治理、计划生育、绿化卫生、健康教育和档案管理、城乡环境综合治理等综合性工作。
14、认真做好市文广新局交办的其他工作。
二、单位构成情况
市文艺创评室无下属非独立核算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市文艺创评室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入45.66万元;支出包括:文化体育与传媒支出40.35万元、社会保障和就业支出3.1万元、住房保障支出2.21万元。市文艺创评室2017年收支总预算45.66万元。
(一)收入预算情况
市文艺创评室2017年收入预算45.66万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入45.66万元,占100%。
(二)支出预算情况
市文艺创评室2017年支出预算45.66万元,其中:基本支出37.66万元,占82%;项目支出8万元,占18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市文艺创评室2017年财政拨款收支总预算45.66万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入45.66万元;支出包括:文化体育与传媒支出40.35万元、社会保障和就业支出3.1万元、住房保障支出2.21万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文艺创评室2017年一般公共预算当年拨款45.66万元,比2016年预算数减少32.8万元,主要是退休人员已交社保。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出40.35万元,占88%;社会保障和就业支出3.1万元,占7%;住房保障支出2.21万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2017年预算数为40.35万元,主要用于:市文艺创评室人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:文艺创作经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为3.1万元,主要用于:市文艺创评室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为2.21万元,主要用于:市文艺创评室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市文艺创评室2017年一般公共预算基本支出37.66万元,其中:
人员经费31.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费、住房公积金等。
公用经费6.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文艺创评室2017年“三公”经费财政拨款预算数2.11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费2万元(无公务用车购置费,公务用车运行维护费2万元)。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算与2016年预算持平。主要原因是2016年和2017年均无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2016年预算下降35%。主要原因是公用经费减少。
2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20%。主要原因是财政预算安排减少。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。
2017年无公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文艺创评工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市文艺创评室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
市文艺创评室无机关运行经费。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年底,市文艺创评室共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(三)绩效目标设置情况
2017年市文艺创评室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8万元。
十、名词解释
无