攀枝花市文艺创评室2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2019-02-03     来源:市文艺创评室      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市文艺创评室职能简介。

  开展艺术创评,促进艺术繁荣。艺术创评、艺术评论、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创评人才的培养。

  市文艺创评室2019年重点工作。

  1.增强创作意识

  我们文艺工作者在创作作品时,一定要融入文化思考,像习近平同志所强调的那样,“把社会主义核心价值观生动活泼、活灵活现地体现在文艺创作之中,用栩栩如生的作品形象告诉人们什么是应该肯定和赞扬的,什么是必须反对和否定的,做到春风化雨、润物无声”;在适当时候,紧扣时代主旋律,作品以“为民、务实、清廉”为主线,以贯彻落实中央八项规定精神、反对“四风”为重点,富有生活和艺术气息,达到喜闻乐见、雅俗共赏。

   2.积极投身文化高地建设

  按照规划,攀枝花不仅要努力成为区域经济加速发展的“引擎”,也要勇于担当区域文化繁荣发展的重任,建设与区域性中心城市、百万人口特大宜居城市发展目标相适应的川滇交界区域文化高地,提升攀枝花人的幸福指数。在《攀枝花文化》上加大刊发理论评论文章的力度,进一步加强我市文化建设,不断增强文艺作品的吸引力、说服力和感染力,同时,积极培育文化创评队伍,为文化高地建设添砖加瓦。

  3.积极深入生活,开展文艺采风活动

   在“一带一路”前提下,积极开展与周边的文化交流与采风创作活动,创造机会开展“一带一路”文化合作,共同打造文化高地;进一步立足自身这片土地,利用已有资源优势挖掘与打造攀枝花历史文化,办好《攀枝花文化》杂志,做了有益的探讨,并且结合攀枝花本土文化开展研究。

  4. 开拓办刊思路

  积极开拓办刊思路,努力办好《攀枝花文化》,并以此为创评阵地,狠抓业务工作,主动以文化路线走向社区、学校、农村,努力推动我市文艺创作评论工作。

  5. 抓住契机

  以省文化和旅游厅转发的文化和旅游部关于开展“剧本扶持工程”项目申报工作为契机,组织我市重点作者进行重点文艺创作。

  组织创作人员参加四川省文化和旅游厅剧目工作室召开的“全省戏剧评论人才培训班”、“四川省创作培训班”等专业培训活动;组织本市戏剧小品创作人员开展采风暨创作交流活动;积极联系我市重点剧作者并开展“剧本扶持工程”项目申报工作的剧本征集活动。

  6. 学习教育

  在局党委局的统一部署和安排下,继续开展“两学一做”学习教育、贯彻落实十九大精神学习教育。

  通过学习,找准工作着眼点和着力点,进一步将“两学一做”学习教育实践活动开展好,贯彻落实好十九大精神,结合自身实际把各项工作落到实处。

  7.组织开展“优秀文化进校园、进社区、到乡村”活动

  为进一步加强社会主义核心价值体系教育,传承中华民族传统文化,弘扬中华传统美德,帮助未成年人塑造良好的品格,树立正确的世界观、人生观和价值观;多方位、多渠道传播攀枝花文化,组织专家学者、文艺工作者10到20人,进校园、进社区、到乡村,以多种形式开展工作。

  8.做好省文化和旅游局剧目工作室两大赛事活动(“省重点剧目签约”、“省本年届戏剧小品作品比赛”)的研讨、筛评及推荐参赛工作,争取有新作品获奖,为攀枝花争光。

  9.按照市文化广播电视和旅游局统一安排做好本单位实施绩效工资的工作;健全聘用管理制度,做好社保、工资、人事培训、职称评聘、退休管理等日常的人事工作。

  10.抓好精神文明建设、维稳、国安、宣传、信访、保密等工作,按时完成党报党刊征订及其他工作。

  11.全面完成安全生产、综合治理、计划生育、绿化卫生、健康教育和档案管理、城乡环境综合治理等综合性工作。

  12认真做好市文广新旅局交办的其他工作。

   二、单位构成情况

  市文艺创评室无下属非独立核算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市文艺创评室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入72.29万元;支出包括:文化体育与传媒支出52.58万元、社会保障和就业支出16.10万元、住房保障支出3.61万元。市文艺创评室2019年收支总预算72.29万元。

  (一)收入预算情况

  市文艺创评室2019年收入预算72.29万元,其中:无上年结转;一般公共预算拨款收入72.29万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  市文艺创评室2019年支出预算72.29万元,其中:基本支出61.49万元,占85%;项目支出10.80万元,占15%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市文艺创评室2019年财政拨款收支总预算72.29万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入72.29万元;支出包括:文化体育与传媒支出52.58万元、社会保障和就业支出16.10万元、住房保障支出3.61万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市文艺创评室2019年一般公共预算当年拨款72.29万元,比2018年预算数增加8.02万元,主要是基本支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育与传媒支出52.58万元,占72%;社会保障和就业支出16.10万元,占22%;住房保障支出3.61万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2019年预算数为52.58万元,主要用于:市文艺创评室人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:文艺创作经费。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为11.34万元,主要用于:市文艺创评室开支的退休支出。

   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为4.76万元,主要用于:市文艺创评室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.61万元,主要用于:市文艺创评室按照财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市文艺创评室2019年一般公共预算基本支出61.49万元,其中:

  人员经费52.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费、住房公积金等。

  公用经费9.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市文艺创评室2019年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元(无公务用车购置费,公务用车运行维护费1.8万元)。

  因公出国(境)经费与2018年预算持平。

   主要原因是2019年和2018年均无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是财政核定标准无变化。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是财政核定标准无变化。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)1辆。

  2019年无公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费1.8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的文艺创评工作的正常开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市文艺创评室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  市文艺创评室无机关运行经费。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,市文艺创评室共有车辆1辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2019年市文艺创评室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10.80万元。

  名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)     机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:部门预算公开表_[205005]攀枝花市文艺创评室.xls

                  攀枝花市文艺创评室项目支出绩效目标表.xls

                 205005市文艺创评室2019年政府采购预算.doc

审核: 1   责任编辑: 1